各位代表:
根據(jù)會(huì)議安排,下面,由我做醫(yī)院2023年度預(yù)算報(bào)告,展示醫(yī)院2023年單位預(yù)算情況,請(qǐng)各位代表審議。
一、收入預(yù)算情況
2023年總收入預(yù)算19652.1萬元,較2022年增加2486.86萬元,增長14.49%。其中:醫(yī)療業(yè)務(wù)收入18726萬元,同比增長14%(門診收入11157萬元,同比增長17%;住院收入6869萬元,同比增長10%),財(cái)政補(bǔ)助收入525.80萬元,其他收入400.30萬元。
2023年收入預(yù)算情況表
單位:萬元
項(xiàng)目名稱 |
2022年實(shí)際數(shù) |
2023年預(yù)算數(shù) |
增長額 |
增長率(%) |
醫(yī)療業(yè)務(wù)收入 |
16477.2 |
18726 |
2248.8 |
13.65% |
其中:門診收入 |
9560.84 |
11157 |
1596.16 |
16.69% |
住院收入 |
6218.29 |
6869 |
650.71 |
10.46% |
財(cái)政補(bǔ)助收入 |
215.3 |
525.8 |
310.5 |
144.22% |
其他收入 |
472.73 |
400.3 |
-72.43 |
-15.32% |
總收入 |
17165.24 |
19652.1 |
2486.86 |
14.49% |
二、支出預(yù)算情況
2023年總支出預(yù)算19649.37萬元,較2022年增加2318.33萬元,增幅13.38%。其中:人員經(jīng)費(fèi)8948.45萬元,業(yè)務(wù)成本支出8733.02萬元,其他支出203.36萬元,財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助支出612.05萬元,信息化及設(shè)備購置支出1152.49萬元。
2023年支出預(yù)算情況表
單位:萬元
項(xiàng)目名稱 |
2022年實(shí)際數(shù) |
2023年預(yù)算數(shù) |
增長額 |
增長率(%) |
人員經(jīng)費(fèi) |
8470.23 |
8948.45 |
478.22 |
5.65% |
業(yè)務(wù)成本支出 |
7408.79 |
8733.02 |
1324.23 |
17.87% |
其他支出 |
133.94 |
203.36 |
69.42 |
51.83% |
科研項(xiàng)目支出 |
0.25 |
0 |
-0.25 |
-100% |
財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助支出 |
395.08 |
612.05 |
216.97 |
54.92% |
信息化及設(shè)備購置支出 |
922.76 |
1152.49 |
229.73 |
24.90% |
總支出 |
17331.04 |
19649.37 |
2318.33 |
13.38% |
三、盈余預(yù)算情況
本期盈余預(yù)算2.73萬元。
以上報(bào)告,請(qǐng)各位代表審議。
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技術(shù)服務(wù):
盈和動(dòng)力各位代表:
根據(jù)會(huì)議安排,下面,由我做醫(yī)院2023年度預(yù)算報(bào)告,展示醫(yī)院2023年單位預(yù)算情況,請(qǐng)各位代表審議。
一、收入預(yù)算情況
2023年總收入預(yù)算19652.1萬元,較2022年增加2486.86萬元,增長14.49%。其中:醫(yī)療業(yè)務(wù)收入18726萬元,同比增長14%(門診收入11157萬元,同比增長17%;住院收入6869萬元,同比增長10%),財(cái)政補(bǔ)助收入525.80萬元,其他收入400.30萬元。
2023年收入預(yù)算情況表
單位:萬元
項(xiàng)目名稱 |
2022年實(shí)際數(shù) |
2023年預(yù)算數(shù) |
增長額 |
增長率(%) |
醫(yī)療業(yè)務(wù)收入 |
16477.2 |
18726 |
2248.8 |
13.65% |
其中:門診收入 |
9560.84 |
11157 |
1596.16 |
16.69% |
住院收入 |
6218.29 |
6869 |
650.71 |
10.46% |
財(cái)政補(bǔ)助收入 |
215.3 |
525.8 |
310.5 |
144.22% |
其他收入 |
472.73 |
400.3 |
-72.43 |
-15.32% |
總收入 |
17165.24 |
19652.1 |
2486.86 |
14.49% |
二、支出預(yù)算情況
2023年總支出預(yù)算19649.37萬元,較2022年增加2318.33萬元,增幅13.38%。其中:人員經(jīng)費(fèi)8948.45萬元,業(yè)務(wù)成本支出8733.02萬元,其他支出203.36萬元,財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助支出612.05萬元,信息化及設(shè)備購置支出1152.49萬元。
2023年支出預(yù)算情況表
單位:萬元
項(xiàng)目名稱 |
2022年實(shí)際數(shù) |
2023年預(yù)算數(shù) |
增長額 |
增長率(%) |
人員經(jīng)費(fèi) |
8470.23 |
8948.45 |
478.22 |
5.65% |
業(yè)務(wù)成本支出 |
7408.79 |
8733.02 |
1324.23 |
17.87% |
其他支出 |
133.94 |
203.36 |
69.42 |
51.83% |
科研項(xiàng)目支出 |
0.25 |
0 |
-0.25 |
-100% |
財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助支出 |
395.08 |
612.05 |
216.97 |
54.92% |
信息化及設(shè)備購置支出 |
922.76 |
1152.49 |
229.73 |
24.90% |
總支出 |
17331.04 |
19649.37 |
2318.33 |
13.38% |
三、盈余預(yù)算情況
本期盈余預(yù)算2.73萬元。
以上報(bào)告,請(qǐng)各位代表審議。
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