柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院2024年單位預(yù)算公開
作者:鄧青青 |
發(fā)布時(shí)間:2024-03-06
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柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院2024年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院2024年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算情況說明
二、單位收入預(yù)算情況說明
三、單位支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、政府采購預(yù)算情況說明
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
十二、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
十三、2024年單位預(yù)算其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分 柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院2024年單位預(yù)算報(bào)表
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
(一)按照《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》規(guī)定從事相關(guān)疾病診斷、治療活動(dòng)。
(二)年度主要工作目標(biāo)任務(wù):為人民群眾提供門診、住院診療服務(wù)及365*24小時(shí)急診服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院(柳州市眼科醫(yī)院)創(chuàng)建于1954年,經(jīng)過68年的發(fā)展,形成了以眼科為優(yōu)勢(shì),多??撇⒋娴募t(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)等功能為一體的市屬三級(jí)眼科醫(yī)院,也是廣西首家公立三級(jí)眼科醫(yī)院。同時(shí),還是國(guó)家衛(wèi)生健康委指定健康快車/廣西李寧基金會(huì)眼科中心、健康快車糖尿病視網(wǎng)膜病變篩查糖網(wǎng)中心、廣西衛(wèi)生健康委唯一指定的亞洲防盲基金會(huì)捐贈(zèng)的“復(fù)明18號(hào)”流動(dòng)手術(shù)車運(yùn)行醫(yī)院、全國(guó)區(qū)域干眼中心、柳州市白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)指導(dǎo)中心、桂中地區(qū)低視力矯治中心、柳州市兒童青少年近視防控技術(shù)指導(dǎo)中心等。2022年12月掛牌成為柳州市工人醫(yī)院醫(yī)療集團(tuán)眼科醫(yī)院。醫(yī)院地處柳州市五星商圈,位于城中區(qū)中山東路43號(hào),下設(shè)24個(gè)行政職能部門和眼科門診、眼特檢科、白內(nèi)障???、青光眼??啤⒀郾砑膊??、眼底病??啤⒀弁鈧麑??、斜弱視與小兒眼科、眼整形???、近視眼屈光手術(shù)專科、眼視光科、淚道疾病??啤?nèi)一科、內(nèi)二科、急診科、外科、耳鼻喉頭頸外科、婦科、口腔科、城中社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、中醫(yī)科、門診注射室、體檢科、檢驗(yàn)科、功能科、放射科、藥劑科、供應(yīng)室等29個(gè)臨床醫(yī)技科室。住院病床編制135張,實(shí)際開放163張,服務(wù)轄區(qū)內(nèi)約2.4萬人口的公共衛(wèi)生保健工作。
第二部分 柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院2024年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算情況說明
2024年單位收支總預(yù)算16,872.32萬元,同比減少622.18萬元,同比下降3.56%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款58.37萬元、單位資金16,813.95萬元。支出包括:衛(wèi)生健康支出16,872.32萬元。
二、單位收入預(yù)算情況說明
2024年單位收入總預(yù)算16,872.32萬元,同比減少622.18萬元,同比下降3.56%。其中:(一)一般公共預(yù)算撥款收入58.37萬元,同比減少8.88萬元,同比下降13.20%。(二)單位資金16,813.95萬元,同比減少613.30萬元,同比下降3.52%。2024年收入預(yù)算總體減少的主要原因:相較2023年,2024年收入預(yù)算呈降低態(tài)勢(shì),主要為2023年期望收入較高,實(shí)際業(yè)務(wù)較2022年無增長(zhǎng),收入預(yù)算未能達(dá)成。2024年收入預(yù)算綜合考量醫(yī)院實(shí)際業(yè)務(wù)情況及整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境做出調(diào)整,因此較2023年收入預(yù)算有所減少。
三、單位支出預(yù)算情況說明
2024年單位支出總預(yù)算16,872.32萬元,基本支出預(yù)算0.00萬元,占支出總預(yù)算0.00%,與上年持平。項(xiàng)目支出預(yù)算16,872.32萬元,占支出總預(yù)算100.00%,同比減少622.18萬元,同比下降3.56%。
(一)按支出功能分類科目劃分,共分為1類,其中:1.衛(wèi)生健康支出16,872.32萬元,占支出總預(yù)算100.00%,同比減少622.18萬元,同比下降3.56%,減少的主要原因是:2024年支出預(yù)算綜合考量了醫(yī)院實(shí)際業(yè)務(wù)情況及醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境,在收支平衡的基礎(chǔ)上,調(diào)低了收支預(yù)算規(guī)模。
(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算0.00萬元,占支出總預(yù)算0.00%,與上年持平。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算16,872.32萬元,占支出總預(yù)算100.00%,同比減少622.18萬元,同比下降3.56%。
2024年支出預(yù)算總體減少的主要原因:2024年支出預(yù)算綜合考量了醫(yī)院實(shí)際業(yè)務(wù)情況及醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境,在收支平衡的基礎(chǔ)上,調(diào)低了收支預(yù)算規(guī)模。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年單位財(cái)政撥款收支總預(yù)算58.37萬元,收入包括:一般公共預(yù)算撥款58.37萬元;支出包括:衛(wèi)生健康支出58.37萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2024年單位一般公共預(yù)算撥款支出58.37萬元,其中:基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出58.37萬元。具體支出預(yù)算如下:
(一)衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng))支出58.37萬元,全部為項(xiàng)目支出。主要用于:彌補(bǔ)支付醫(yī)院醫(yī)療綜合樓2號(hào)樓租金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年我單位沒有一般公共預(yù)算基本支出安排,故無情況說明。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年單位一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬元,比2023年預(yù)算0.00萬元,與上年持平。其中:
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0.00萬元,與上年持平。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.00萬元,與上年持平。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0.00萬元,與上年持平。其中:
1.公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算0.00萬元,與上年持平。
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0.00萬元,與上年持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年我單位無政府性基金預(yù)算支出安排,故無數(shù)據(jù)情況說明。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2024年我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排,故無數(shù)據(jù)情況說明。
十、政府采購預(yù)算情況說明
2024年政府采購預(yù)算3,507.22萬元,同比增加1,792.81萬元,同比增長(zhǎng)104.57%。其中:政府集中采購預(yù)算134.05萬元,占政府采購預(yù)算3.82%,同比增加110.63萬元,同比增長(zhǎng)472.37%;分散采購預(yù)算3,373.17萬元,占政府采購預(yù)算96.18%,同比增加1,682.18萬元,同比增長(zhǎng)99.48%。
按政府采購項(xiàng)目類型劃分,其中:貨物類采購預(yù)算2,139.62萬元,工程類采購預(yù)算200.00萬元,服務(wù)類采購預(yù)算1,167.60萬元。
按政府采購資金來源劃分,其中:?jiǎn)挝毁Y金安排采購支出預(yù)算3,507.22萬元。
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
2024年我單位無政府購買服務(wù)預(yù)算。
十二、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
(一)我單位2024年所有項(xiàng)目支出(人員類項(xiàng)目、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外)全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,涉及柳州市本級(jí)項(xiàng)目6個(gè),預(yù)算資金16872.32萬元。
(二)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
重點(diǎn)項(xiàng)目一:項(xiàng)目名稱:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用支出(彌補(bǔ)租金不足),預(yù)算資金58.37萬元,設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)1.租賃樓數(shù)量1棟;設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)1資金管理合規(guī)率,資金??顚S茫辉O(shè)1條時(shí)效指標(biāo):時(shí)效指標(biāo)1.資金支付及時(shí)率,資金及時(shí)支付;設(shè)1條成本指標(biāo):成本指標(biāo)1.支付2號(hào)樓租賃費(fèi)58.37萬元;設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo):可持續(xù)影響指標(biāo)1.醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)率,保證醫(yī)院持續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn);設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo)1.租賃公司收到租金時(shí)間滿意率90%以上。
十三、2024年單位預(yù)算其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
我單位為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明2024年我單位實(shí)有在編車輛6輛,車輛為柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院所有,按用途劃分:用途一用車2輛,用途二用車1輛,用途三用車1輛,用途四用車1輛,用途五用車1輛。
第三部分 204008柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院2024年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表(表1)
二、單位收入總體情況表(表2)
三、單位支出總體情況表(表3)
四、財(cái)政撥款收支總體情況表(表4)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(表5)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(表6)
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表(表7)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(表8)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(表9)
十、政府采購預(yù)算表(表10)
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表(表11)
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表(表12)
上述報(bào)表詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入: 指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入: 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、基本支出: 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi): 納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi): 為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
/KDFile/file/20240306/20240306093933_1100.pdf